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  11月13日,集团企业审计部赴司属交投国际贸易有限责任企业开展内部审计,并组织召开审计见面会。集团审计部、国贸企业实行董事兼总经理、财务负责人和相关人员及蓝天事务所参加会议。

  会上,交投国贸企业总经理李春雨先容了企业成立和发展历史、组织架构及人员配备、贸易业务板块、市场行情、业务拓展、上下游及供应链的产业发展等情况。

  随后,审计部先容了此次审计的时间安排、审计范围及审计内容,宣读了审计“四严禁”和“八不准”的工作纪律和要求,并指出,内部审计是健全企业内部控制体系建设的重要途径,希翼通过此次审计能促推子企业规范化经营、科学化管理,提升经营效益,加强风险防范能力,也希翼交投国贸企业能积极配合此次审计工作,确保审计顺利进行。

  交投国贸企业表示,将坚决配合此次审计工作,积极与审计组对接,严格按照审计组的要求提供各项资料,确保内部审计工作顺利完成,助推企业实现高质量发展。

 

 

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