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  为进一步加强企业经营和内控管理,提升工作质量,有效防范管理风险,10月10日,集团企业审计部前往贝斯特2222蓝顿车辆检测有限责任企业,组织召开审计见面会,开展内部审计工作。集团企业审计部、蓝顿企业主要负责人及金健会计师事务所相关人员参加会议。

  会上,蓝顿企业副总经理钱梦辞先容了企业的发展历史、组织架构、市场行情及检测流程,并带领审计组现场参观了蓝顿企业检测车间等。

  随后,审计部先容了本次审计的范围、时间安排和具体内容,宣读了审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律。

  蓝顿企业表示,将进一步深化思想认识,提高政治站位,自觉主动接受审计,全力支撑配合审计工作,确保内部审计工作顺利完成,充分发挥内审效益最大化,助推企业实现高质量发展。

 

 

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