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  9月20日,集团企业审计部前往贝斯特2222坚益铝业有限责任企业,组织召开审计见面会,开展内部审计工作。坚益铝业企业总经理和财务负责人参加会议。

  会上,坚益铝业企业总经理何军先容了企业的发展历史、组织架构、市场行情及工艺流程,并带领审计组参观生产第一线,详细讲解企业的厂房建设、生产线运营和材料存储等情况。

  会上,审计部先容了本次审计的范围、时间安排和具体内容,宣读了审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律。并表示内部审计是集团企业建立健全内控体系建设的一项常态化工作,是提升企业风险管理能力、改善企业经营效益的重要途径,坚益铝业企业要大力配合支撑此项工作开展,确保切实取得工作成效。

  坚益铝业企业表示,将坚决支撑配合审计工作,严格按照审计组要求,及时、准确、完整提供审计所需资料,将根据审计组指出的问题,补缺补漏、整改完善,在企业内部形成良好的长效机制,促推企业行稳致远。

 

 

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